Tax Relief

2024年个人税务减免列表

Posted on
精明的纳税人是在年头就开始规划省税了。2024年的个人税务回扣列表我们已经为您准备好了,快记录下来并分享给你的朋友吧! 【如有变动将以马来西亚内陆税收局的公告为准】 2024年个人所得税减免详情 个人及伴侣税务减免 (i) 个人教育费 RM7,000 高等教育或研究生等级的学费 自我提升课程(只限RM2,000)[延长至2026年] (ii) 丈夫/妻子减免或赡养费 RM 4,000 没有收入的同住伴侣。 支付给前妻的赡养费(需有正式协议)。 (iii) 保险 人寿保险 RM3,000:支付个人或伴侣的人寿保险费。 社险保险 ( SOSCO ) + EIS [...]
Tax Relief

2023年个人税务减免列表

Posted on
我们为您收集了一系列的2023年个人税务减免项目(包括在2023年财政预算案中所提及的)。快记录下来并分享给你的朋友吧! 【如有变动将以马来西亚内陆税收局的公告为准】 2023年个人所得税减免详情 个人及伴侣税务减免 (i) 个人教育费 RM7,000 高等教育或研究生等级的学费 自我提升课程(只限RM2,000)[延长至2026年] (ii) 丈夫/妻子减免或赡养费 RM 4,000 没有收入的同住伴侣。 支付给前妻的赡养费(需有正式协议)。 (iii) 保险 人寿保险 RM3,000:支付个人或伴侣的人寿保险费。 社险保险 ( SOSCO ) + EIS [...]
social

2022年个人税务减免列表

Posted on
2022年即将来到尾声,快把个人税务减免清单都记录下来,别让自己白白错过可扣税的事项了 【2022年增加了特别的税务回扣,一起记录起来吧!】 个人及伴侣税务减免 (i) 个人深造费用 RM 7,000 最高达大学最高水平(除了硕士或博士等级)- 法律,会计,回教金融,技术,工艺,工业或咨询技能领域 硕士或博士等级- 任何领域或研究课程 任何提升技能或自我价值的课程 (只限 RM 2,000) (ii) 丈夫/妻子减免或赡养费 RM 4,000 没有收入的同住伴侣 支付给前妻的赡养费(需有正式协议) 医药/保险费用税务减免 (i) 人寿保险 RM [...]
social

2021年公司税务减免列表

Posted on
公司有什么事务是可以扣税的?快来看看吧! Covid期间的用具、工作时间调整也有机会获得税务回扣哦! 装修税务减免 在政府的援助配套下,在01.03.2020 - 31.12.2021期间装修或翻新店铺都能获得最高RM300,000的税务减免 详情:装修费用税务回扣 租金税务减免 2021年,减免租金给商业租户(无论是SME或非SME)的屋主将可以获得税务减免。 条件:租金减免最少30%,拥有盖章租聘文件,屋主的证明文件 详情:https://www.facebook.com/LANDCO.MALAYSIA/posts/1173117109803350 应付花红或董事费 如果您公司的2021年花红及董事费打算在2022年支付,是可以在2021年先呈报并获得税务减免的。 商用车辆 购买在公司名下的车辆(商用车,罗里等)或是厂房、机械,是可以在CA内享有税务减免的。减免的前提是需要全权用于商业用途 / 只在公司使用,且在CA的税务减免是需要分阶段进行的 详情:購買公司車可減少稅務 弹性工作时间安排 为了鼓励雇主实施弹性工作时间安排,政府给予购买手机、电脑及平板给员工的雇主税务减免。而收到这些电子产品的员工也可以豁免报税(原本是需要在Benefit in Kind 列明) 冠病SOP器材费用 雇主开门营业时根据SOP准备的所需器材,如温度计、冠病检测仪器及为员工准备的防护用具(口罩,消毒液等),皆可以享有税务减免。 [...]
social

2021年个人税务减免列表

Posted on
2021年即将来到尾声,快把个人税务减免清单都记录下来,别让自己白白错过可扣税的事项了 【2021年也更改了很多特别的税务回扣,一起记录起来吧!】 个人及伴侣税务减免 (i) 个人教育费 RM7,000 最高达大学最高水平(除了硕士或博士等级)- 法律,会计,回教金融,技术,工艺,工业或咨询技能领域。 硕士或博士等级- 任何领域或研究课程。 (ii) 丈夫/妻子减免或赡养费 RM 4,000 没有收入的同住伴侣。 支付给前妻的赡养费(需有正式协议)。 (iii) 保险 人寿保险 RM3,000:支付个人或伴侣的人寿保险费。 社险保险 ( SOSCO ) RM [...]
social

公司秘书费&税务呈报费用税务回扣

Posted on
拥有Sdn Bhd的老板们,您知不知道其实您公司每年还的秘书与税务呈报费是能扣税的? 原先条例: 秘书费最高可扣税:RM 5,000 税务呈报费最高可扣税:RM 10,000 现有条例: 从2020财政年度起: 秘书与税务呈报费【总额】最高可扣税:RM 15,000 以下是需符合的条件: 1. 可扣税的秘书费用: 每月/年的秘书费用 年度大会咨询费 准备决议费 股份转让费等 *服务必须是由在Companies Act 2016下委任的 公司秘书 所提供* 2. 可扣税的税务费用: [...]
social

2020年个人特别税务回扣

Posted on
2020年个人报税有什么特别减免?   2020年在疫情的影响下,政府增加了许多税务条例。我们为您整理了2020年个人报税的特别减免事项,一起来看看吧   2020年个人特别税务条例包括: RM2,500 额外生活开销税务减免 RM5,000 电子产品收入豁免 RM1,000 旅游税务减免 RM3,000 育儿税务减免 RM2,500 额外生活开销税务减免 原条例: 生活方式(Lifestyle)税务减免最高可得 RM2,500 2020税务条例: 购买手机,电脑 & 平板电脑可扣高达 RM2,500 购买期限需在01.06.2020至31.12.2020之间 RM5,000 [...]
social

Bonus vs 红包

Posted on
新年到了,大家都在问:   “年终花红Bonus需要缴付公积金EPF和社会保险Socso吗?”   "花红Bonus要缴所得税PCB吗?"   "老板给的是红包还是花红比较好?" 这里给大家一些有关花红Bonus的资讯 1.花红Bonus需要缴付公积金吗? 需要,雇主需根据所发出的花红缴付雇主Employer与雇员Employee的公积金,因此发出花红时不要忘记扣除雇员Employee的公积金份额哦! 2.花红Bonus需要缴付所得税PCB吗? 需要,雇主在发出花红Bonus之前,需计算及扣除所需缴付的预扣税PCB,才把剩下的花红Bonus总额支付给雇员 3.花红Bonus的预付税PCB如何计算? 雇主可以直接使用PCB Calculator计算 PCB Calculator网址:http://calcpcb.hasil.gov.my/index.php 4.花红Bonus和红包Ang pow有何差别? 花红Bonus是一项给员工的额外薪资奖励,红包Ang Pow是配合节日或是根据特别情况给与的现金。花红Bonus会正式记录在雇员的总收入中,而红包Ang pow通常不会视为雇员个人收入。另外花红Bonus会需要缴付公积金而红包Ang Pow则不需要。 5.如果我是老板,我可否可以以红包Ang Pow的方式给与员工年终奖励以省下雇主公积金EPF? [...]
social

装修费用税务回扣

Posted on
2020年12月15日,政府正式立法,于2020年3月1日至2022年12月31日(已在2022年财政预算案中延长期限)期间,以下所有商用的装修费用将会获得高达RM300,000的特别扣税!(一般来因为装修属于资本级支出,都不能扣税的~)   纳税人在此期间对自己的营业场所进行翻新或装修,都能获得此税务回扣。 *营业场所:被纳税人用于商业目的的地点,无论是被纳税人拥有或只是被租用皆符合资格。 符合资格的装修费用: 一般电气安装 照明 气体系统 供水系统 厨房配件 卫生配件 门、篱笆、窗户、格栅、卷闸 固定分区 地板(包括地毯) 墙面覆盖物(包括油漆工作) 假天花板和角膜 装饰特征或装饰,不包括美术 树冠或遮阳篷 试衣室或更衣室 员工娱乐室 空调系统 儿童游戏区 接待区 苏劳 以下的费用是不能扣税: [...]